岗位职责
1.参加公司各部门的管理审计工作,参加各项专项审计检查,促使企业加强内部控制,改善内部管理,提高企业经济效益。
2.负责公司部分中小审计项目的主审工作。
3.对企业制度和流程进行检查和优化,完善企业流程管控,健全公司风险控制体系。
4.根据公司招标管理制度,审核、监督各部门招标工作,保障招标工作有效执行。
5.对于审计中发现的问题提供指导意见,完善各环节运作;定期编制审计报告,与各部门沟通反馈。
任职要求
1.本科或以上学历,审计、工商管理类相关专业,男女不限。
2.具有四年以上企业内部审计工作,能够熟练应用相关办公软件。
3.扎实的企业管理和财务基础,掌握企业内部审计知识,能应用内部审计的原理、技巧、方法。了解制造企业采购、生产、销售、财务、人力资源、IT、后勤行政的流程和管理。
4.具有较强的分析判断能力、书面表达能力;具有良好的沟通表达能力。
5.独立、客观、正直,具有高度的工作热情和积极的工作态度。
6.能接受出差。
7.年龄要求:30-40岁